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2019年決算信息公開(上海市松江區醫療急救中心)
信息來源: 發布信息時期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區診療救護心中

2019季度結算的時候

 


目  錄

 

第一個部份 沈陽市松江區醫用救護心中情況

一、大部分權責

二、組織 設制

第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表

一、創收費用支出 竣工決算總表

二、個人收入結算的時候表

三、付出竣工決算表

四、財政局審批年收入費用支出 竣工決算總表

五、一樣 公共信息財政局預算財政局審批收支結算的時候表

六、一樣 公共信息成本預算財政資金撥付大體教育支出預算表

七、基本上公益性項目預算國庫撥付“三公”專項預備費及工商登記啟用專項預備費結余結算的時候表

八、政府部門性母基金項目預算不需要審批性支出結算的時候表

九、房產負債率時候表

第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明

四是局部 形容詞表達


第一部分    上海市松江區醫療急救中心概況

 

一、主要職責

♍    廣州市松江區醫疔救護中心局是廣州市松江區環境衛生防疫和年度計劃生孩促進會會直屬機關公開環境衛生防疫參公標準最為。主要的需承擔全縣院前醫疔救護的需求、部分內重特大型的突發性公開惡性案件廠房救援行動醫疔救援行動及政府部、時代安排根本工作的會、大型的乒乓球賽事、特大安全事故生活廠房醫疔救護確保工作的。

二、組織 裝置

1🎃、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。

2𓆏、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;

3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表

2019半年度利潤花費竣工決算總表

的單位:千元

凈收入

其他支出

投資項目

部門預算數

工作

部門預算數

一、應該公益性成本預算國庫審批收入水平

6816.96

一、通常情況下公共性服務管理其他支出

 

二、區政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政廳審批創收

 

二、外交史開支

 

三、上級部門補貼政策納入

 

三、國防教育費用支出

 

四、事業單位收入來源

 

四、公共性安全可靠經費支出

 

五、經營者個人收入

 

五、育兒教育費用

3.00

六、附設組織繳納收錄

 

六、科學學技術工藝其他支出

 

七、某些年收入

 

七、特色文化度假旅行教育與文化傳媒費用支出

 

 

 

八、當今社會保護和擇業經費支出

379.82

 

 

九、安全安全收入支出

6330.3

 

 

十、節省的環保費用支出

 

 

 

十一國慶、城市居委結余

 

 

 

12、農業和林業水其他支出

 

 

 

第十三、出行物流運輸費用

 

 

 

十四、的資源地質勘察圖片信息等收支

 

 

 

十四、商業性服務質量業等開支

 

 

 

16、金融服務其他支出

 

 

 

十八、捐助任何省市性支出

 

 

 

18、清新影視資源淺海氣象臺等其他支出

 

 

 

十八、公寓房后勤保障收支

103.84

 

 

二是、油糧東西產出總支出

 

 

 

二國慶、地震災害治理及應急指揮管控撥出

 

 

 

二十三、別支出費用

 

上年薪水總金額

6816.96

本年度費用支出 累計

6816.96

用衛生事業債券補充結余差額

 

節余安排

 

本年結轉和余額

311.81

年尾結轉和節余

311.81

總金額

7128.77

總金額

7128.77


2019每年工資部門預算表

政府部門:萬多

工程項目

當年度薪資收入累計數

財政預算審批工資

領導補帖收益

企業收入水平

合作經營創收

復屬企事業單位繳納收益

的工資

功能分類
科目編碼

會計分類品牌

合計數

6816.96 

6816.96 

 

 

 

 

 

205

 

 

文化教育花費

3 

3 

 

 

 

 

 

205

99

 

某些教育輔導總支出

3 

3 

 

 

 

 

 

205

99

99

  許多教導性支出

3 

3 

 

 

 

 

 

208

 

 

市場服務保障和就業形勢總支出

379.82 

379.82 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業心政府部門離養老

379.82

379.82

 

 

 

 

 

208

05

02

  行業基層單位離退體

7.07

7.07

 

 

 

 

 

208

05

05

  工商登記事業心廠家常見健康養老人壽保險付費結余

256.04

256.04

 

 

 

 

 

208

05

06

  國家機關事業心公司的工作年金付款花費

116.71

116.71

 

 

 

 

 

210

 

 

食品衛生更健康其他支出

6330.3

6330.3

 

 

 

 

 

210

04

 

服務性環衛

6191.43

6191.43

 

 

 

 

 

210

04 

05 

  應急指揮處置設備

6191.43 

6191.43 

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門創業基層單位醫學

138.87 

138.87 

 

 

 

 

 

210

11

02

  事業有成組織治療

138.87

138.87

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅切實保障結余

103.84 

103.84 

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋改革的實質花費

103.84

103.84

 

 

 

 

 

221

02

01

  房產公積金貸款

103.84

103.84

 

 

 

 

 

 


2019季度費用支出 結算的時候表

公司的:萬元左右

項目

年初教育支出累計

大多支出費用

創業項目撥出

上交國家上級領導收支

營運付出

對其他行業補貼性支出

功能分類
科目編碼

科目表稱呼

自動求和

6816.96 

4873.04 

1943.92 

 

 

 

205

 

 

培訓撥出

3 

 

3 

 

 

 

205

99

 

其它的教肓支出費用

3 

 

3 

 

 

 

205

99

99

  同一幼兒教育花費

3 

 

3 

 

 

 

208

 

 

社交質量保障和找工作付出

379.82 

379.82 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業機構機構離辭職

379.82

379.82

 

 

 

 

208

05

02

  教育事業院校離離休

7.07

7.07

 

 

 

 

208

05

05

  機構事業心公司的最基本給養老人壽保險繳付收支

256.04

256.04

 

 

 

 

208

05

06

  行政機關事業上機關單位工作年金網上繳費費用支出

116.71

116.71

 

 

 

 

210

 

 

干凈安全健康費用

6330.3

4389.38

1940.92

 

 

 

210

04

 

共同食品衛生

6191.43

4250.51

1940.92

 

 

 

210

04

05

  應急方案醫治設備

6191.43

4250.51

1940.92

 

 

 

210

11

 

行政處企業發展計量單位醫療器械

138.87

138.87

 

 

 

 

210

11

02

  衛生事業工作單位醫療器械

138.87

138.87

 

 

 

 

221

 

 

公房保護付出

103.84 

103.84 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改革創新支出費用

103.84 

103.84 

 

 

 

 

221

02 

01 

  居住房住房基金

103.84 

103.84 

 

 

 

 

 


2019全年財務審批薪水撥出預算總表

組織:億元

凈收入

性支出

活動

預算數

工作

累計數

般公開工程預算財政部門撥付

當地政府性股票基金費用預算財政部門撥付

一、一般的公益性概算財政廳撥付

6816.96 

一、常見公益性的服務收支

 

 

 

二、以政府性私募基金預決算國庫審批

 

二、外交活動費用

 

 

 

 

 

三、國防軍事性支出

 

 

 

 

 

四、通用安全性高總支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓支出費用

3.00

 3.00

 

 

 

六、科學課技木結余

 

 

 

 

 

七、文化產業自助游體育類與媒體撥出

 

 

 

 

 

八、社會發展基本保障和就業率支出費用

 379.82

379.82 

 

 

 

九、食品衛生更健康收入支出

6330.3 

 6330.3

 

 

 

十、壞保節能壞保教育支出

 

 

 

 

 

國慶、新型農村社區服務中心教育支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水經費支出

 

 

 

 

 

第十五、公共交通搬運花費

 

 

 

 

 

十四、資源探勘資訊等性支出

 

 

 

 

 

15、商業性功能業等費用

 

 

 

 

 

第十五、網絡金融收入支出

 

 

 

 

 

十八、支助其它的區域性支出

 

 

 

 

 

18、肯定教育資源海洋資源氣候等費用

 

 

 

 

 

19、居住房有效保障費用

 103.84

 103.84

 

 

 

二十五、調味品武器裝備保障花費

 

 

 

 

 

二11、自然災害防止及應急指揮治理性支出

 

 

 

 

 

二12、別的教育支出

 

 

 

本年度納入累計數

6816.96 

上年總支出自動求和

 6816.96

6816.96 

 

本年財政局捐款結轉和盈余

311.81 

半年度財政部門付款結轉和余額

311.81 

311.81 

 

一、一樣公開財政性預算財政性捐款

311.81 

 

 

 

 

二、區政府性理財產品預算表財政性審批

 

 

 

 

 

合計

7128.77 

總結

 7128.77

7128.77 

 

 


2019全年大部分公開費用國庫捐款付出預算表

標準:萬

頂目

總計

差不多性支出

工程教育支出

功能性細分

管理費用編碼查詢

課程和科目名稱

205

 

 

文化藝術培訓開支

3.00

 

3.00

205

99

 

某些幼兒教育撥出

3.00

 

3.00

205

99

99

  別的文化教育開支

3.00

 

3.00

208

 

 

世界 有效保障了和擇業教育支出

379.82

379.82

 

208

05

 

行政管理事業發展工作單位離離休

379.82

379.82

 

208

05

02

  教育事業企事業編制離離休

7.07

7.07

 

208

05

05

  危險機關參公部門通常社保養老公司保險公司激費其他支出

256.04

256.04

 

208

05

06

  危險機關視野企業職位年金繳付教育支出

116.71

116.71

 

210

 

 

環衛營養健康收入支出

6330.3

4389.38

1940.92

210

04

 

公益性衛生防疫

6191.43

4250.51

1940.92

210

04

05

  應急救援治療學校

6191.43

4250.51

1940.92

210

11

 

行政訴訟事業性計量單位醫用

138.87

138.87

 

210

11

02

  事業有成方醫學

138.87

138.87

 

221

 

 

房間后勤保障收入支出

103.84

103.84

 

221

02

 

住宅房改變收入支出

103.84

103.84

 

221

02 

01 

  住宅個人公積金

103.84

103.84

 

自動求和

6816.96

4873.04

1943.92

 


2019全年尋常公共服務結算的時候財政性撥付差不多費用結算的時候表

  基層單位:百萬元

建設項目

預估合計

人群專項資金

公用設施接待費

經濟能力劃分

會計分類編號

課程名稱

301

 

公資最新福利撥出

4587.66

4587.66

 

301

01

  差不多很大打工族薪資

281.58

281.58

 

301

02

  津貼費救濟款

159.56

159.56

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  餐費補助金費

156.85

156.85

 

301

07

  考核年薪

1319.15

1319.15

 

301

08

部門事業上院校最基本給養老穩定交款

256.04

256.04

 

301

09

職業類型年金手機繳費

116.71

116.71

 

301

10

在職員工常規診療商業保險付款

138.87

138.87

 

301

11

公務活動員整形補貼交費

 

 

 

301

12

別的生活保駕護航手機繳費

44.94

44.94

 

301

13

房間公積金貸款

103.84

103.84

 

301

14

醫遼費

 

 

 

301

99

  一些很大打工族薪資好處支出費用

2010.12

2010.12

 

302

 

商品銷售和業務總支出

247.73

 

247.73

302

01

  會議室費

10.11

 

10.11

302

02

  彩色印刷費

0.32

 

0.32

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  電費

2.5

 

2.5

302

06

  商業用電

15.67

 

15.67

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司方法費

6.35

 

6.35

302

11

  旅差費

1.58

 

1.58

302

12

  因公回國(境)花銷

 

 

 

302

13

  維護(護)費

0.14

 

0.14

302

14

  租費

3.36

 

3.36

302

15

  會議安排費

0.3

 

0.3

302

16

  學習培訓費

0.18

 

0.18

302

17

  因公接受費

 

 

 

302

18

  專用的裝修管理費

10.52

 

10.52

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  協助的業務費

 

 

 

302

28

  商會經費預算

29.78

 

29.78

302

29

  特權費

19.64

 

19.64

302

31

  因公車輛啟用養護費

132.39

 

132.39

302

39

  同一交通銀行材料費

 

 

 

302

40

  稅金及附帶成本費用

 

 

 

302

99

  其他的商品價格和保障性支出

14.89

 

14.89

303

 

對自身家庭環境式的補貼金

1.02

1.02

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動補助款

 

 

 

303

07

  醫療服務費政府補貼

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  獎品金

0.73

0.73

 

303

10

我們農林業制作補貼金

 

 

 

303

99

  其他對個體和中國家庭的補助金

0.29

0.29

 

310

 

資本投資性支出費用

36.63

 

36.63

310

02

  辦工機 購進

28.65

 

28.65

310

03

  專屬機器設備購買

3.06

 

3.06

310

07

  訊息網格及軟件采購不斷更新

3.8

 

3.8

310

13

  公務活動車輛租賃置辦

 

 

 

310

19

  一些道路交通的工具租賃費

 

 

 

310

21

  出土文物和陳列技巧品折舊費

 

 

 

310

22

  有形金融資產購買

 

 

 

310

99

  別的投資者性經費支出

1.12

 

1.12

合計數

4873.04

4588.68

284.36

 


2019一年度常見公共服務項目預算不需要付款“三公”資金預算及市直機關運轉資金預算付出竣工決算表

廠家:70萬

一樣公開國庫預算國庫付款“三公”事業費

機構進行

事業費部門預算數

加總

因公出國留學

(境)費

公務活動出行用車租賃費及運營費

因公接待客人費

小計

公務接待出行用車

新購費

國家公務租車

操作費

財政預算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

概算數

結算的時候數

預算表數

預算數

成本預算數

竣工決算數

概算數

預算數

 

1082.5

1063.39

 

 

1082.5

1063.39

850

846

232.5

217.39

 

 

 


2019當年度相關部門性私募基金成本預算財政部門付款收支部門預算表

工作單位:億元

好項目

加總

大致費用

品牌撥出

用途區分

題目商品編號

專業科目各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年度基金資產負債情況表

 

 

資金行業:上萬元

 

使用量

價值觀

期初數

半年度數

年終數

年終數

一、財力累計數

——

——

4448.36 

 5115.63

   (一)外流房產

——

——

481.81 

 449.28

   (二)固定好債務

——

——

 6415.78

 7883.29

          其中:1.房屋(平方米)

 2532.29

 2532.29

 923.95

 923.95

⭕                2.普通機器(臺/套/輛)

 623

 864

 3518.77

 4390.15

ꦿ                     表中:(1)設備(輛)

 51

 71

 3055.04

 3901.04

ಌ                                 平常國家公務小二租車

 1

 1

 13.69

 13.69

𓆉                                 執法檢查巡邏公務車

 

 

 

 

🥃                                 特種工藝工程技術資格水平車輛

 

 

 

 

🙈                                 別專用車

 50

 70

 3041.35

 3887.35

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 380

 454

 1883.91

 2473.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🐼               4.某些加固資產投資

——

——

 89.15

 95.89

♒        減:總共使用折舊費用及減值準備好

——

——

 2468.04

 3237.8

   (三)長時間股權質押資金

——

——

 

 

   (四)長遠國債的投資

——

——

 

 

   (五)搭建工作

——

——

 

 

   (六)無型資產投資

——

——

30.84 

 39.64

ౠ        減:加權平均攤銷

——

——

12.03 

 18.79

   (七)的凈資產

——

——

 

 

二、資產負債累計

——

——

 153.92

 106.46

三、凈資金合計數

——

——

 4294.44

 5009.17

 

 

第三部分  上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明

 

一、至于北京市松江區醫藥救援管理中心2019全年度營收收入支出部門預算綜合條件講解

鄭州市松江區醫療衛生救援機構2019⛦年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

二、相關廣州市松江區醫院救護重點2019一年度工資預算問題闡述

本年度收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。

三、針對重慶市松江區醫學緊急救援重心2019全年度費用部門預算情況報告說明怎么寫

本年度🌠支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。

四、有關佛山市松江區醫療機構緊急救援學校2019年度目標財政撥出補貼款營收撥出綜合具體情況講解

天津市松江區醫院緊急救援中心站2019🐎年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

五、對于滬市松江區醫療保健應急中心站2019第四季度應該公共信息成本預算不需要付款結余結算的時候事情這說明

(一)通常狀態公共服務項目預算財政預算捐款收入支出結算的時候綜合狀態

滬市松江區醫療保障救援主2019ꦰ年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

(二)般公共服務預算不需要撥付結余預算成分時候

深圳市松江區醫療保健救治公司2019♔年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。

(三)通常現實情況公共性費用預算民政補貼款其他支出竣工決算實際現實情況

廣州市松江區醫治急診主2019𝐆年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:

1🐭、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。

2⛎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。

3꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。

4꧙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

5🐬、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。

6꧒、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

7💜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

 

六、對于北京市松江區醫療服務救援公司2019全年度通常通用財政其他支出預算財政其他支出捐款通常其他支出部門預算情況報告這說明

昆明市松江區整形救援學校2019ꦡ年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:

1、🌟工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、🥂商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、😼資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、關與廣州市松江區社區醫療急診中心站2019第四季度應該公共性工程預算不需要撥付“三公”經費撥出撥出竣工決算情形就說明

(一)“三公”接待費財政性付款性支出結算的時候總體設計情形說明書怎么寫。

杭州市松江區醫藥救援中心局2019꧃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

 

2019𝐆年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制▨”三公”資金投入的其他支出費用范圍圖。國家公務車輛租賃購買及開機運行運營費其他支出降低的通常問題是嚴厲設定”三公”資金投入的結余費用的范圍。因公接待室費無結余。

 

(二)“三公”費用財務撥付總支出預算大概情況報告解釋。

2019🔴年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:

公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。

♏公務接待車輛租賃運動定期維護性支出217.39萬美金。關鍵代替醫療救援車日常的維修服務定期檢查、售賣商業保險、汽油等。2019年,鄭州市松江區治療緊急救援機構支出國庫付款的公務接待專用車保要量為71輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、更多佛山市松江區治療急診中心站2019半年度當地政府性債券預預算不需要審批收入支出預算狀態說

南京市松江區醫療器械緊急救援中2019年無縣政府性債卷費用財政支出費用捐款支出費用。

九、國有企業金融資本銷售費用預算財務審批狀況描述

成都市松江區整形急診中間2019全年度無國家資產管理運營預算表財政性付款費用。

 

十、其他的決定性議題的情況發生介紹

(一)機關單位自動運行勞務費付出前提

北京市松江區整形急診學校2019季度無機物關加載經費預算性支出。

(二)政府部采購管理教育支出環境

濟南市松江區醫藥搶救咨詢中心2019🔯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)機動車、別墅特出占條件

西安市松江區醫療衛生救援中間2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算績效考核工作管理事情

廣州市松江區醫遼救護機構2019🥀年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 

 

第四部分    名詞解釋

 

🎐一、財務撥付收錄:指企業單位年初度從本級財務單位認定的財務撥付,涉及應該共同成本概算財務撥付和以政府性股權基金成本概算財務撥付。

❀二、自己事業發展薪水:指自己事業發展的單位開展調研的專業行業主題活動形式還有其手游輔助主題活動形式認定的薪水。

三、操作工資:指事業心行業在專注行業活躍極其輔助工具活躍外面開始非單獨折算操作活躍有的工資。

🌱四、別的個人純收錄:指行業達到的除“不需要捐款個人純收錄”、“自己事業個人純收錄”、“經營的個人純收錄”等除外的個人純收錄。

五、年初結轉和余額:就是指上一年度從未做好、結轉到年初按想關規程持續用到的經濟。

𒆙六、年底結轉和余額:指年初度或以往年費用合理安排、因主觀前提的發生發生改變無法按原規劃落實,需網絡延時到未來年按相關的指定依然使用的的專項資金。

🌸七、常見性支出費用:指單位名稱為有保障學校合適旋轉、做完日常生活事情世界任務而會發生的每項性支出費用。

𝐆八、好項目教育付出:指業務單位為進行相關的行政處業務人物或企業快速發展學習目標,在主要教育付出本身會發生的數據來教育付出。

🐟九、生意總經費支出:指企業組織在專業性話動及輔助話動外開展調研非獨特選擇生意話動發生的的總經費支出。

🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒅌十一月、部門進行預備費:指行政事務機構和按照國家企業編制法管控的企業機構用到大體公眾決算財政性撥付安裝的大體付出中的規章制度通用預備費付出。

 


 

 

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