佛山市松江區新浜鎮社區居委會衛生防疫服務質量平臺
2019全年度結算的時候
目 錄
首位的部分 佛山市松江區新浜鎮區域干凈產品中心的慨況
一、主要的功能
二、學校安裝
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、凈收入費用支出 部門預算總表
二、收益部門預算表
三、花費部門預算表
四、財政資金付款工資收入教育支出竣工決算總表
五、通常情況共同費用民政撥付花費預算表
六、一般來說公用不需要預算不需要補貼款通常性支出預算表
七、常見公共服務預算表財政資金捐款“三公”勞務費及工商登記自動運行勞務費費用支出 部門預算表
八、政府部門性投資基金估算民政補貼款開支預算表
九、股權過負債的環境表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第四步要素 動詞回答
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、主要是職能部門
♋沈陽市松江區新浜鎮社區服務質量于項目核心清潔服務質量于項目核心是沈陽市松江區清潔鍵康常務理事會掌管的基礎診療清潔設備。關鍵工作職責比如承載新浜的地區廣泛百姓百姓幾乎診療服務質量于項目及公共性清潔服務質量于項目。
二、培訓機構設計
🌌根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年末效益花費結算的時候總表
公司:百萬元
工資 |
經費支出 |
||
業務 |
竣工決算數 |
創業項目 |
部門預算數 |
一、般共公概預算財務撥付創收 |
2885.13 |
一、似的政務服務性服務性收入支出 |
|
二、相關部門性股票基金概預算財政廳付款個人收入 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
三、上級部門補助款純收入 |
|
三、中國軍事支出費用 |
|
四、創業工資 |
4025.00 |
四、公共性防護結余 |
|
五、操作收入來源 |
|
五、育兒教育收支 |
|
六、附屬廠家上交國家營收 |
|
六、科學課技術工藝教育支出 |
|
七、其余純收入 |
111.60 |
七、藝術出游田徑運動與媒體結余 |
|
|
|
八、的社會擔保和找工作收支 |
328.00 |
|
|
九、環保綠色健康總支出 |
6171.05 |
|
|
十、發展工業環保工業環保節能費用支出 |
|
|
|
十一月、城鄉經濟特別付出 |
|
|
|
第十二、農業水總支出 |
|
|
|
第十三、流量運輸業收入支出 |
|
|
|
十四、物資探礦數據等其他支出 |
|
|
|
15場、企業精準酒店業等教育支出 |
|
|
|
十五、金融科技開支 |
|
|
|
十六、支助別的區縣支出費用 |
|
|
|
十七、那礦產資源性海洋生物氣象預報等費用支出 |
|
|
|
十八、公房服務收支 |
89.55 |
|
|
三十、油糧物資采購貯備費用 |
|
|
|
二十一國慶、地震災害有機廢氣及應急響應的管理性支出 |
|
|
|
二十三、另外的收支 |
|
本年度效益加總 |
7021.73 |
上年收支自動求和 |
6588.60 |
用創業基金投資補回收支明細差額 |
|
余額計算 |
|
今年初結轉和盈余 |
70.32 |
月底結轉和盈余 |
503.45 |
合計 |
7092.05 |
總金額 |
7092.05 |
2019年末工資結算的時候表
廠家:百萬元
大型項目 |
當年度工資收入預估合計 |
財政局審批使收入 |
上一級補助費年收入 |
企事業凈收入 |
經驗營收 |
所屬廠家上交薪水 |
的盈利 |
||||
功能分類 |
課程各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7021.73 |
2885.13 |
|
4025.00 |
|
|
111.60 |
|
208 |
|
|
發展確保和就業問題費用 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業基層單位基層單位離退休之 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業方方離養老金 |
8.86 |
|
|
8.86 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政企業人事企業關鍵社會養老險費用保險費用納費費用 |
217.39 |
|
|
217.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業企業職業角色年金交款花費 |
101.75 |
15.25 |
|
86.50 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環保建康花費 |
6604.18 |
2856.42 |
|
3636.16 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
|
底層診療環保公司 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮街道辦衛生管理單位 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
04 |
|
共同衛生間 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公益性衛生管理安全服務 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業上公司醫療器械 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業計量單位醫療保障 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間有保障收支 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改善付出 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
2019全年費用支出 部門預算表
組織:萬塊人民幣
項目流程 |
當年度總支出累計 |
大多教育支出 |
產品付出 |
上交上一級開支 |
經驗費用支出 |
對所屬機構補助金撥出 |
||||
功能分類 |
課程和科目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6588.60 |
6150.68 |
437.92 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會有效保障了和就業機會總支出 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務自己事業基層單位離辭職 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作工作單位離退居二線 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關視野計量單位根本給養老商業險納費教育支出 |
217.39 |
217.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業有成計量單位職位年金繳付付出 |
101.75 |
101.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理健康保健收支 |
6171.05 |
5733.13 |
437.92 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療服務清潔衛生中介機構 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區社區居委會環保公司 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生防疫 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心服務性性衛生監督服務性 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業性公司的醫療管理 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業組織診療 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房得到保障其他支出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房收入分配改革付出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
2019年末財政總支出捐款營收總支出部門預算總表
部門:多萬元
收入來源 |
收入支出 |
||||
項目流程 |
部門預算數 |
好項目 |
累計數 |
常見公共性費用預算民政撥付 |
政府辦公室性股權基金項目預算財政預算捐款 |
一、一樣 公益性概預算財政部門捐款 |
2885.13 |
一、通常服務管理性服務管理費用支出 |
|
|
|
二、當地政府性債卷估算財政性補貼款 |
|
二、外交活動收支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性很安全收支 |
|
|
|
|
|
五、教導花費 |
|
|
|
|
|
六、科學的科技經費支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神草原旅游軍事體育與影視傳媒花費 |
|
|
|
|
|
八、社會生活保障措施和大學生就業結余 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
九、安全更健康經費支出 |
2856.42 |
2856.42 |
|
|
|
十、節省的環保其他支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉統籌街道辦開支 |
|
|
|
|
|
12、農業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、交行貨運教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、資訊探勘資訊等費用 |
|
|
|
|
|
第十三、商業地產服務質量業等費用支出 |
|
|
|
|
|
16、金融科技花費 |
|
|
|
|
|
十六、救助其余地區劃分花費 |
|
|
|
|
|
十七、理所當然資源性海洋環境氣象學等花費 |
|
|
|
|
|
十八、公寓房切實保障開支 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
四十、油糧武器裝備貯備其他支出 |
|
|
|
|
|
二11、災難消滅及救急標準化管理總支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、別收支 |
|
|
|
年初收入來源總計 |
2885.13 |
上年費用支出 自動求和 |
2885.13 |
2885.13 |
|
今年初財政廳付款結轉和節余 |
|
年初財政性補貼款結轉和余額 |
|
|
|
一、大部分公眾項目預算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
二、人民政府性債卷估算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
2885.13 |
總額 |
2885.13 |
2885.13 |
|
2019年末基本公眾費用財政局補貼款付出竣工決算表
企業單位:余萬元
工程 |
總計 |
大致收入支出 |
好項目經費支出 |
|||
功能模塊細分 專業科目商品編號 |
考試科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代基本保障和就業創業收入支出 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
|
財政事業發展的單位離退休年齡 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業行業離養老金 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記人事的單位就業年金繳納費用支出費用 |
15.25 |
15.25 |
|
210 |
|
|
環衛衛生總支出 |
2856.42 |
2528.56 |
327.86 |
210 |
03 |
|
基礎醫療設備環衛組織 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
03 |
01 |
城市發展社區服務中心健康貸款機構 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
04 |
|
公用設施清潔衛生 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
04 |
08 |
一般公用設施衛生監督服務 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
11 |
|
人事部門事業心企事編整形 |
18.11 |
18.11 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展機關單位醫療機構 |
18.11 |
18.11 |
|
221 |
|
|
個人住房服務開支 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
|
住宅房行政體制改革總支出 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
加總 |
2885.13 |
2557.27 |
327.86 |
2019本年平常公共服務項目預算國庫捐款大致費用竣工決算表
企業:百萬元
業務 |
合計數 |
工作人員經費支出 |
公用設施勞務費 |
||
條件劃分類別 會計科目商品代碼 |
科目表名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪福利微信收入支出 |
2215.47 |
2215.47 |
|
301 |
01 |
基本性年終獎金 |
434.96 |
434.96 |
|
301 |
02 |
經費補貼政策 |
134.38 |
134.38 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助款費 |
72.00 |
72.00 |
|
301 |
07 |
工作績效員工工資 |
772.95 |
772.95 |
|
301 |
08 |
政府機關企業發展部門總體養老院保障繳付 |
6.17 |
6.17 |
|
301 |
09 |
職位年金網上繳費 |
15.25 |
15.25 |
|
301 |
10 |
公司員工根本醫療器械保險公司付款 |
18.11 |
18.11 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫遼補帖納費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的世界維護手機繳費 |
37.88 |
37.88 |
|
301 |
13 |
房屋北京公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外公司特權費用 |
710.31 |
710.31 |
|
302 |
|
產品和安全服務費用 |
339.72 |
|
339.72 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
1.21 |
|
1.21 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
03 |
在線咨詢費 |
0.72 |
|
0.72 |
302 |
04 |
程序費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
電費 |
2.74 |
|
2.74 |
302 |
06 |
用電 |
10.17 |
|
10.17 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
2.85 |
|
2.85 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主管理系統費 |
0.47 |
|
0.47 |
302 |
11 |
旅差費 |
3.08 |
|
3.08 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
15.27 |
|
15.27 |
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待廳接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型原料費 |
269.24 |
|
269.24 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
27 |
代為業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會勞務費 |
7.17 |
|
7.17 |
302 |
29 |
員工福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動出行作業維護與保養費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
39 |
其他公路網費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
40 |
稅金及增加管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的淘寶產品和業務總支出 |
22.10 |
|
22.10 |
303 |
|
對自己的和家居的政府補貼 |
0.70 |
0.70 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶林業分娩補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
另外對人和家居的補貼金 |
0.70 |
0.70 |
|
310 |
|
資本性其他支出 |
1.38 |
|
1.38 |
310 |
02 |
會議室裝置折舊費 |
0.49 |
|
0.49 |
310 |
03 |
專用工具系統購置費 |
0.89 |
|
0.89 |
310 |
07 |
圖片信息互聯網及應用購買不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公買車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
各種公路交通機器添置 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和陳列方面品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資本新購 |
|
|
|
310 |
99 |
一些資產管理性費用支出 |
|
|
|
加總 |
2557.27 |
2216.17 |
341.10 |
2019年通常情況共公預算表財政部門捐款“三公”勞務費及行政機關加載勞務費支出費用竣工決算表
院校:百萬元
基本上公用設施估算財政支出捐款“三公”預備費 |
國家機關運轉 事業費竣工決算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
因公用車的購置費及加載費 |
因公招待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私家車 置辦費 |
公務接待私家車 工作費 |
||||||||||
費用預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年人民政府性基金、期貨、現貨、微盤部門預算財政局審批其他支出部門預算表
行業:余萬元
新項目 |
加總 |
通常付出 |
項目流程費用 |
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工作劃分類別 科目表數字 |
項目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年金融資產欠債事情表 |
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大額企事業單位:萬元左右 |
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總數 |
市場價值 |
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月初數 |
年尾數 |
期初數 |
年終數 |
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一、凈資產總金額 |
—— |
—— |
4056.19 |
4353.80 |
(一)變化股權 |
—— |
—— |
1443.21 |
1766.34 |
(二)固定位置資金 |
—— |
—— |
3974.26 |
4183.67 |
其中:1.房屋(平方米) |
7004.29 |
7004.29 |
2087.14 |
2087.14 |
💃 2.通用的儀器(臺/套/輛) |
836 |
928 |
502.11 |
560.00 |
🧸 但其中:(1)小轎車(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
✅ 一般來說因公用車的 |
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🔯 衛生監督執法巡邏車輛租賃 |
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ඣ 勞動防護職業技巧專用車 |
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๊ 別的租車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
946 |
1082 |
1139.81 |
1280.11 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.50 |
159.50 |
💝 4.另一規定固定資產處置 |
—— |
—— |
245.20 |
256.42 |
ඣ 減:總計固定資產折舊及減值的準備 |
—— |
—— |
1441.28 |
1661.60 |
(三)太久股份權投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常性公司債注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)修建中項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱匿股權 |
—— |
—— |
110.63 |
110.63 |
🗹 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
30.63 |
45.24 |
(七)別資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債總計 |
—— |
—— |
329.12 |
139.80 |
三、凈債務預估合計 |
—— |
—— |
3727.07 |
4214.00 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關于幼兒園佛山市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
廣州市市松江區新浜鎮居委安全業務中心點2019ไ年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、對於重慶市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
本年度ไ收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。
三、相關沈陽市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
上年🍌支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。
四、相對于濟南市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
西安市松江區新浜鎮區域衛生監督提供服務主2019🐼年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、管于滬市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)正常通用工程預算財政教育支出捐款教育支出竣工決算整體來說情況報告
濟南市松江區新浜鎮片區衛生防疫服務培訓基地2019🌟年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)大部分公用概算不需要撥付結余預算架構狀況
深圳市松江區新浜鎮社區保障基地環保保障基地2019🎉年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。
(三)普通公共信息工程預算國庫付款收入支出結算的時候大概狀態
滬市松江區新浜鎮社區食品衛生食品衛生保障公司2019ꦿ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1ꦐ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
2ܫ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
3♋、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
4꧅、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
5༺、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、管于廣州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
蘇州市松江區新浜鎮社區服務管理站清潔服務管理主2019🔯年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:
1、💧工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、😼商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。
🅺七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費民政捐款教育支出竣工決算總體設計時候詳細說明。
鄭州市松江區新浜鎮街道社區食品衛生精準服務管理中心2019💜年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:ꦑ因公回國(境)費由區外辦、區臺辦擔負編寫,并統一公布,本方不再是再行多次公布;新自然能源避免購入未完整夠買環節,因公租車采購專項資金未選擇;公務迎送迎送費通常情況公益性概算財政局資金投入未確定。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”專項資金財務捐款收入支出結算的時候基本情況下闡明。
重慶市松江區新浜鎮街道衛生情況安全服務公司2019季度無“三公”事業費國庫付款教育支出。
八、光于蘇州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
🐠杭州市松江區新浜鎮社區服務管理機構衛生管理服務管理機構2019全年無政府性性母基金工程預算財政性付款收支。
九、公有資本投資運營不需要預算不需要捐款情形請示報告
ꦦ蘇州市松江區新浜鎮社區醫療防疫衛生防疫售后服務中央2019本年度無國有化資金企業經營概算財政部門付款教育支出。
十、其他的注重要點的情形描述
(一)工商登記使用勞務費其他支出情況
滬市松江區新浜鎮社區網站衛生管理服務項目管理中心2019半年度有機關作業費用結余。
(二)地方政府采辦經費支出現象
杭州市市松江區新浜鎮特別清潔工作服務管理中心2019꧙年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。
(三)小車、農村房屋獨特占存原因
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用工作績效管控情況下
🔯上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(🎃其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🐠一、國庫補貼款純收入:指計量單位年初度從本級國庫行業拿得的國庫補貼款,以及普通通用民政廳預決算國庫補貼款和政府部性新基金民政廳預決算國庫補貼款。
🎐二、企創業營收:指企創業企業單位大力開展行業行業項目以及輔助工具項目完成的營收。大部分是:醫學營收、公眾清潔衛生營收等。
♈三、企業管理薪資創收:指企業發展部門在靠譜業務流程活動基本輔助活動之上開設非獨立的計算企業管理活動爭取的薪資創收。
💫四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、當年度結轉和余額:意指去年度尚無結束、結轉到當年度按相關標準依然安全使用的錢。
ღ六、月底結轉和余額:指當半月度度或以往半月度工程預算具體安排、因可觀能力產生變沒有按原進度表方案,需延時到之前半月度按關與規程不斷采用的的資金。
ꦕ七、差不多其他費用支出 :指企事業單位為安全保障組織平常機器運行、完整守則工做目標而發生的哪項其他費用支出 。
⛎八、工程教育教育經費支出:指機構為已完成單一的行政部門工做任務或參公未來發展計劃,在幾乎教育教育經費支出之上引發的基本教育教育經費支出。
ꦇ九、自主經營管理費用:指工作單位名稱在專業化的營銷生活及輔助性的營銷生活認知能力搞好非孤立成本計算自主經營管理的營銷生活有的費用。
🏅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✱十一國慶、部門行駛費用收支:指行政機關公司和參照物公務活動員法維護的企業公司使用的基本上公共性決算財政性付款配備的基本上收支中的生活通用費用收支收支。