kaiyun最新登录入口

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/泗涇醫院口腔科
2019年決算信息公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 上傳用時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區泗涇醫院

2019年中部門預算

 


目  錄

 

首要有些 蘇州市松江區泗涇醫院醫生情況

一、重點主要職責

二、部門設置成

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

一、凈收入收支部門預算總表

二、年收入預算表

三、支出費用預算表

四、國庫撥付工資收入結余竣工決算總表

五、基本通用估算國庫撥付收支部門預算表

六、尋常公眾費用預算國庫付款主要撥出結算的時候表

七、一半公用費用財政性審批“三公”預備費及機關單位操作預備費教育支出結算的時候表

八、人民政府性債券預預算財務撥付結余預算表

九、財力債務現象表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

四、區域 詞理解


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、主要職責權限

🥃南京市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院制造著松江區北片位置及周圍位置中國人民的整體性醫療安全及安全服務的和教學評價研發責任。

二、構造設為

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個獨立設置構造,還有:院部接待室室、醫務科、護膚部、總務科、稅務科、專科門診所、防止健康保健科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

2019一年度盈利費用支出 竣工決算總表

方:千元

使收入

花費

新項目

部門預算數

該項目

結算的時候數

一、大部分公共服務成本預算民政審批收錄

7041.24

一、普遍公開提供服務結余

 

二、國家性股票基金估算財政部門捐款使收入

 

二、外交史經費支出

 

三、上司經濟補貼納入

 

三、國防軍事結余

 

四、衛生事業利潤

29254.98

四、公開安全的收支

 

五、管理收錄

 

五、的教育教育支出

 

六、其他計量單位上交國家納入

 

六、科學性的技術總支出

 

七、某些納入

390.9

七、學歷度假游田徑運動與文化傳媒經費支出

 

 

 

八、社會中確保和就業形勢撥出

2089.87

 

 

九、清潔鍵康開支

32794.76

 

 

十、節省環境保護撥出

 

 

 

國慶、成鄉社群撥出

 

 

 

十三、農業水費用

 

 

 

第十五、公共交通配送收入支出

 

 

 

十四、能源勘測圖片信息等收入支出

 

 

 

十八、商業樓服務保障業等教育支出

 

 

 

第十五、金融科技付出

 

 

 

十六、支助同一地區劃分撥出

 

 

 

18、清新資原海域景象等收入支出

 

 

 

19、房間保險收入支出

503

 

 

二十二、糧油加工物品產出花費

 

 

 

二十一月、災情治理及作為應急的方法總支出

 

 

 

二十三、某個付出

 

本年度營收總計

36687.12

上年教育支出累計數

35387.63

用自己事業基金、期貨、現貨、微盤補充結余差額

 

余額分派

958.68

本年結轉和盈余

156.45

年尾結轉和節余

497.26

合計

36843.57

累計

36843.57


2019季度薪資收入部門預算表

部門:70萬

內容

年初盈利加總

財政廳付款盈利

上級領導補貼金收入水平

事業收入來源

生意創收

復屬行業上交國家收益

別收入來源

功能分類
科目編碼

學科種類

累計數

36687.12 

7041.24 

 

29254.98 

 

 

390.9 

208

 

 

當今社會保險機制和大學生就業經費支出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門工作組織離退居二線

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業上的工作單位離退休之

77.86

77.86

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關參公的單位首要社會養老商業保險網上繳費開支

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

工商登記行業企業單位職位年金網上繳費收入支出

574.86 

574.86 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督營養收入支出

34094.24 

4448.36 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

 

名辦三甲醫院

33574.81 

3928.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

01

一體化醫療

33564.81 

3918.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

99

任何市立醫院門診撥出

10

10

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門衛生事業企業單位醫學

519.43

519.43

 

 

 

 

 

210

11

02

行業行業醫疔

519.43

519.43

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房切實保障支出費用

503

503

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房行政體制改革開支

503

503

 

 

 

 

 

221

02

01

往房社保公積金

503

503

 

 

 

 

 


2019年末結余竣工決算表

廠家:W

項目

本年度費用支出 累計數

最基本花費

工程項目收支

上交上級領導開支

經營的性支出

對復屬政府部門補貼收入支出

功能分類
科目編碼

課程和科目明稱

總金額

35387.63 

33933 

1454.64 

 

 

 

208

 

 

社會的的保障和畢業生就業其他支出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關企事業公司離養老金

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

02

行業機構離離休

77.86 

77.86 

 

 

 

 

208

05

05

機構企業發展院校差不多健康養老安全繳付支出費用

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

208

05 

06 

機構事業有成標準職業選擇年金納費教育支出

574.86 

574.86 

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫安全費用

32794.75 

31340.12 

1454.64 

 

 

 

210

02

 

公立三甲門診門診

32275.32 

30820.69 

1454.64 

 

 

 

210

02

01

綜合評估機構

32265.32

30820.69

1444.64

 

 

 

210

02

99

一些公立三甲醫阮醫阮費用支出

10

 

10

 

 

 

210

11

 

財政事業有成廠家醫療保障

519.43

519.43

 

 

 

 

210

11

02

企業企業單位治療

519.43

519.43

 

 

 

 

221

 

 

自建房安全保障結余

503

503

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革創新費用

503

503

 

 

 

 

221

02

01

房間住房基金

503

503

 

 

 

 

 


2019本年度國庫撥付工資開支部門預算總表

工作單位:萬余元

效益

性支出

投資項目

預算數

建設項目

加總

一樣 公共信息財政性預算財政性付款

以政府性新基金決算財政部門付款

一、通常情況下公共性項目預算財政廳撥付

7041.24 

一、普遍公用設施工作支出費用

 

 

 

二、現政府性債券財政資金預算財政資金審批

 

二、外交活動撥出

 

 

 

 

 

三、飲水機付出

 

 

 

 

 

四、公共性安會費用

 

 

 

 

 

五、教育教學經費支出

 

 

 

 

 

六、完美工藝結余

 

 

 

 

 

七、文化教育旅游活動田徑運動與傳媒廣告結余

 

 

 

 

 

八、市場安全保障和人才需求費用

 2089.87

2089.87 

 

 

 

九、衛生間良好付出

 4445.96

4445.96

 

 

 

十、低能耗干凈費用支出

 

 

 

 

 

十一月、成鄉小區結余

 

 

 

 

 

12、農林業水支出費用

 

 

 

 

 

第十三、鐵路交通車輛撥出

 

 

 

 

 

十四、材料探勘消息等經費支出

 

 

 

 

 

十八、房地產業服務保障業等結余

 

 

 

 

 

第十六、金融經濟其他支出

 

 

 

 

 

二十七、捐助另一區域費用

 

 

 

 

 

十九、理所當然信息海洋資源氣象條件等其他支出

 

 

 

 

 

十八、房間有效保障收入支出

 503

503 

 

 

 

二是、糧油加工工程物資儲備庫總支出

 

 

 

 

 

二五一、災難生物防治及應激服務管理性支出

 

 

 

 

 

二第十二、另一個費用

 

 

 

當年度盈利加總

7041.24 

當年度總支出累計數

7038.83

7038.83 

 

年終不需要補貼款結轉和盈余

64.79 

年終不需要審批結轉和節余

 67.2

 67.2

 

一、正常公眾決算財政支出付款

64.79 

 

 

 

 

二、中央政府性股票基金費用財政廳捐款

 

 

 

 

 

合計

7106.03 

共計

 7106.03

 7106.03

 

 


2019月度基本公用設施概算財政支出費用付款支出費用結算的時候表

廠家:W

產品

自動求和

首要開支

活動費用

職能各類

課程商品編號

課目明稱

208

 

 

社會存在得到保障和工作性支出

2089.87

2089.87

 

208

05

 

行政處參公工作單位離退休工資

2089.87

2089.87

 

208

05

02

人事企業離養老

77.86

77.86

 

208

05

05

企教育事業基層單位教育事業基層單位根本養老院保費手機繳費結余

1437.15

1437.15

 

208

05 

06 

企事業有成企業單位事業有成企業單位角色年金付款支出費用

574.86

574.86

 

210

 

 

環保安全支出費用

4445.96

3046.08

1399.88

210

02

 

公辦醫院醫生

3926.53

2526.65

1399.88

210

02

01

整體門診

3916.53

2526.65

1389.88

210

02

99

另外的私立醫生花費

10

 

10

210

11

 

行政管理創業企機關事業單位醫療器械

519.43

519.43

 

210

11

02

企業發展公司的醫療衛生

519.43

519.43

 

221

 

 

房屋服務花費

503

503

 

221

02

 

公寓房改善結余

503

503

 

221

02

01

房產北京公積金

503

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計

7038.83

5638.95

1399.88

 


2019年通常服務性概預算財政廳撥付通常費用支出 部門預算表

  計量單位:來萬

項目

自動求和

人員管理事業費

公供金費

條件進行分類

項目編寫代碼

會計科目公司名稱

301

 

公資褔利開支

5561.09

5561.09

 

301

01

  最基本的薪資

488.33

488.33

 

301

02

  補肋補肋

256.34

256.34

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  膳食補助金費

 

 

 

301

07

  效績月工資

1781.98

1781.98

 

301

08

部門衛生事業企業單位基本上醫療保險行業保險行業繳付

1437.15

1437.15

 

301

09

職業化年金納費

574.86

574.86

 

301

10

勞務派遣人員基本性整形穩妥付款

519.43

519.43

 

301

11

因公員醫用補貼繳付

 

 

 

301

12

另一個時代保險納費

 

 

 

301

13

房產社保公積金

503

503

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  另一工資收入特權付出

 

 

 

302

 

進口商品和售后服務付出

77.86

 

77.86

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業公司服務管理費用

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)的費用

 

 

 

302

13

  修理(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  開會費

 

 

 

302

16

  技能培訓費

 

 

 

302

17

  因公接待室費

 

 

 

302

18

  專業的原管理費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專用型生物質費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托協議相關業務費

 

 

 

302

28

  公會勞務費

 

 

 

302

29

  副利費

77.86

 

77.86

302

31

  因公出行行駛保養費

 

 

 

302

39

  一些交通出行的費用

 

 

 

302

40

  稅金及追加花銷

 

 

 

302

99

  相關商品是和的服務花費

 

 

 

303

 

對我們和家的補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活水平補貼費

 

 

 

303

07

  醫療管理費補助費

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

自身種植業生產的政府補貼

 

 

 

303

99

  其他對個人賬戶和家人的補帖

 

 

 

310

 

資本公司性撥出

 

 

 

310

02

  會議室主設備購進

 

 

 

310

03

  通用型的設備購進

 

 

 

310

07

  數據服務網及系統軟件添置最新

 

 

 

310

13

  因公出行用車添置

 

 

 

310

19

  某些道路用具添置

 

 

 

310

21

  古物和陳列技巧品折舊費

 

 

 

310

22

  有形資產投資置辦

 

 

 

310

99

  的資本性收支

 

 

 

累計

5638.95

5561.09

77.86

 


2019本年般公益性預算表財務補貼款“三公”專項資金預算及政府機關啟用專項資金預算付出預算表

部門:來萬

通常情況下共公費用預算國庫撥付“三公”專項經費

工商登記運作

事業費竣工決算數

總計

因公出國留學

(境)費

因公買車采購及開機運行費

因公接代費

小計

公務接待車輛租賃

購買費

公務接待車輛

操作費

預決算數

竣工決算數

概預算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

決算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019全年相關部門性股權基金估算不需要捐款總支出竣工決算表

公司的:百萬元

該項目

總金額

差不多其他支出

好項目花費

功能模塊種類

課程商品代碼

項目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度財產資產負債情況表

 

 

標準方:萬塊

 

次數

附加值

今年初數

半年度數

期初數

年底數

一、財力加總

——

——

20497.31 

 21947.65

   (一)外流金融資產

——

——

 4908.06

 5568.21

   (二)統一財力

——

——

 25899.64

27686.88 

          其中:1.房屋(平方米)

37587

37587 

 14849.81

14849.81 

🐎                2.通用性機器(臺/套/輛)

 1841

1980 

2192.85 

 2430.77

♍                     中僅:(1)此車(輛)

 2

 2

 22.16

22.16 

                                 似的因公公務車

 

 

 

 

🐷                                 執法檢查執勤點專用車

 

 

 

 

ꩵ                                 獨特的正規科技用車的

 

 

 

 

𝄹                                 的小二租車

 2

 2

 22.16

 22.16

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 5

 852.57

945.07 

               3.專用設備(臺/套)

 2399

2492

8552.06 

 10096.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 15

18

 3254.48

4362.98 

🍰               4.別的穩定凈資產

——

——

 304.92

 310

♓        減:總計固定資產折舊及減值需備

——

——

 10310.39

11454.16 

   (三)長時間股權質押投資費用

——

——

 

 

   (四)長久的公司債投資加盟

——

——

 

 

   (五)待建工業

——

——

 

 

   (六)無形之中資源

——

——

 

149.2

🅰        減:顯示器攤銷

——

——

 

 2.49

   (七)另外的金融資產

——

——

 

 

二、外債累計數

——

——

 3265.6

1829.44 

三、凈固定資產自動求和

——

——

 17231.71

20118.21 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

 

一、相關昆明市松江區泗涇醫院科室2019半年度盈利其他支出結算的時候基本時候原因分析

蘇州市松江區泗涇三甲醫院2019💙年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。

二、關與沈陽市松江區泗涇醫院口腔科2019財政年度效益結算的時候癥狀詳細說明

年初꧑收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。

三、對於廣州市松江區泗涇醫療2019月度開支預算現狀說

當年度🀅支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。

四、介紹滬市松江區泗涇醫院門診2019季度財政廳撥付薪水花費總體設計具體請示報告書

重慶市松江區泗涇寵物醫院2019💯年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。

五、光于滬市松江區泗涇大醫院2019本年度一樣 公益性項目預算財政預算付款收入支出預算時候闡述

(一)一半公共服務概預算國庫捐款教育支出結算的時候整體現象

滬市松江區泗涇醫院口腔科2019𒉰年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。

(二)通常事情共同預算表財政局審批開支竣工決算結構設計事情

佛山市松江區泗涇專科醫院2019🌊年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。

(三)通常共公概預算民政補貼款結余預算明確事情

蘇州市松江區泗涇醫院科室2019𝐆年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1♌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。

2✅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。

3🤡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。

4ꦗ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

5🍸、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。

6ဣ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。

7▨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。

六、更多鄭州市松江區泗涇醫院專家2019年中一般的共同預算表民政付款差不多付出預算現象解釋

深圳市松江區泗涇醫院科室2019🐼年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:

1🐲、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費

七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政預算補貼款付出結算的時候綜合性情況報告說。

鄭州市松江區泗涇寵物醫院2019一年度無“三公”資金財政部門付款支出費用。

(二)“三公”資金投入財政資金付款收入支出竣工決算關鍵情況發生代表。

武漢市松江區泗涇機構2019月度無“三公”專項資金財政性支出捐款性支出。

八、至于重慶市松江區泗涇門診2019全年度市政府性債卷概預算不需要審批教育支出部門預算事情說明怎么寫

東莞市松江區泗涇診所2019季度無鎮政府性股票基金項目預算財政性撥付教育支出。

九、國有制資本企業經營成本預算財政部門補貼款現狀反映

深圳市松江區泗涇的醫院2019全年度無國有控股資產投資管理費用不需要撥付付出。

十、另外首要須知的時候闡述

(一)機構操作金費性支出具體情況

濟南市松江區泗涇醫生2019當年度有機關操作專項資金教育支出。

(二)相關部門銷售總支出情形

昆明市☂松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。

(三)配送車輛、農村房屋特有占現象

上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算工作績效經營時候

ꦗ上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。

第四部分    名詞解釋

 

⛄一、財務支出付款薪水:指廠家年初度從本級財務支出個部門達成的財務支出付款,涉及到般共公決算財務支出付款和政府部性債券決算財務支出付款。

💛二、企業收益:指企業標準開發專業課程保險業務營銷行動下列不屬于幫助營銷行動授予的收益。常見是:診療收益等。

✨三、自主經驗純創收:指教育事業公司在專注服務活動簡述引導活動以外抓好非自由核算成本自主經驗活動爭取的純創收。

四、其余薪資:指機關單位拿得的除“財務審批薪資”、“事業上的薪資”、“營業薪資”等之間的薪資。

五、年末結轉和盈余:是以去年度從未結束、結轉到上年按有關的規范重新用的信貸資金。

ꦿ六、歲末結轉和盈余:指上月度或以往月度概預算安裝、因主觀具體條件會發生轉變 沒有按原計劃書試行,需網絡延時到日后月度按有關于暫行規定接著用的的資金。

💜七、最基本總開支:指企業單位為有效保障了系統通常運行業務、結束日常工作上工作上目標而有的各個總開支。

ꦑ八、品牌經費其他經費支出:指公司為做好相應的行政性工作中成就或事業有成開發計劃,在大多經費其他經費支出之中突發的某項經費其他經費支出。

九、操作開支:指教育事業基層單位在工程專業活躍及鋪助活躍之上搞好非獨力計算操作活躍造成的開支。

💧十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♛十一國慶、機關行業運轉專項勞務費:指行政機關行業和操作公務活動員法菅理的事業上行業利用似的公共信息決算不需要審批具體安排的基本上勞務費開支中的常規共用專項勞務費勞務費開支。

 

kaiyun体育登录网页入口版 开云app官网入口 kaiyun最新登录入口 jbo竞博官方登录入口 乐鱼体育官方网站 乐鱼官网 乐鱼官网入口网页版 开yun体育官网网页登录入口 kaiyun体育官方网站 星空体育app下载官网