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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 發布新聞事件:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區九亭青島博士整形醫院醫院

2018月度部門管理竣工決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第1 一些 北京市松江區九亭醫阮慨況

一、重點職責范圍

二、行政部門部門預算工作單位產生

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、收入來源費用支出 結算的時候總表

二、凈收入結算的時候表

三、花費預算表

四、民政捐款盈利收支預算總表

五、似的通用概預算不需要撥付收支部門預算表

六、正常公用設施預算表國庫付款關鍵費用竣工決算表

七、普遍公益性預算表民政捐款“三公”勞務費及機構自動運行勞務費其他支出結算的時候表

八、相關部門性債券概預算財政局補貼款經費支出竣工決算表

九、資源外債現象表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

第五部位 代詞定義

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、包括職能作用

🦩九亭醫生注意支付九亭鎮及周邊產品國家居民家庭宗合性醫學干凈工作的及發生共同干凈應及妥善處理、醫學救護和婦幼健康等工作的,并可科學合理進行雙層以上次醫學工作的。

二、組織組織架構成

不同上面的崗位責任,濟南市松江區💖九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018本年年收入撥出部門預算總表

單位名稱:百萬元

效益

支出費用

的項目

結算的時候數

創業項目

結算的時候數

一、財政預算補貼款納入

5560.63

一、基本上公共服務體系的服務的付出

 

  表中:以政府性新基金項目預算財政局付款

1692.51

二、外交史教育支出

 

二、上司補帖收入來源

 

三、國防科技總支出

 

三、工作年收入

13992.62

四、公共信息安全可靠經費支出

 

四、營業盈利

 

五、學前教育經費支出

0.98

五、附屬醫院單位名稱繳納純收入

 

六、科學性技術水平性支出

 

六、某些創收

80.73

七、人文精神軍事體育與傳煤經費支出

 

 

 

八、的社會有效保障和就業創業結余

261.58

 

 

九、醫藥干凈衛生與年度計劃生二胎經費支出

17902.04

 

 

十、節電的環保收支

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化社區居委會總支出

1692.35

 

 

12、農業水付出

 

 

 

13、城市交通配送費用支出

 

 

 

十四、物資地質勘察數據信息等花費

 

 

 

第十、餐飲業服務保障業等收入支出

 

 

 

第十六、金融業撥出

 

 

 

十二、支援各種地域支出費用

 

 

 

18、土地海洋資源景象等開支

 

 

 

十八、公寓房確保收支

28.61

 

 

三十、油糧原材料設備保障收支

 

 

 

二國慶、另一個付出

 

本年度工資合計數

19633.98

當年度收入支出預估合計

19885.56

用企業母基金改正出入差額

262.84

盈余分配比例

 

期初結轉和余額

272.99

年尾結轉和節余

284.25

總結

20169.81

共計

20169.81


2018財政年度使收入部門預算表

廠家:萬的大寫

品牌

年初收錄總計

財政資金審批營收

領導補助金收入水平

事業性薪資

操作薪資

附屬醫院機構繳納營收

其它的收益

功能分類
科目編碼

科目必種類

累計數

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

社會生活確保和人才需求支出費用

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門衛生事業政府部門離退休之

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記衛生事業工作單位核心頤養人壽保險繳付撥出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

單位名稱工作單位名稱行業年金付費性支出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫治衛生管理與計劃表生二胎收支

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

公立三甲三甲醫院三甲醫院

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

綜合管理機構

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

另一公立學校醫療機構花費

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門創業方醫療機構

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

參公機構社區醫療

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018全年純收入預算表

單位名稱:萬元左右

品牌

上年個人收入自動求和

財政資金補貼款薪資

上家補貼申請書薪水

企事業納入

銷售工資收入

付屬行業上交國家盈利

的個人收入

功能分類
科目編碼

課目名號

預估合計

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉統籌居委會付出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

的城市根本一體化設施一體化費及相關聯專項督查借款年收入讓的收支

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

其它的地方基本條件的設施配套工程費確定的開支

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房擔保支出費用

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房轉型收支

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

房間北京公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年終費用支出 結算的時候表

標準:70萬

該項目

年初收入支出預估合計

基礎付出

投資項目收入支出

繳納上司費用

開其他支出

對付屬計量單位補貼申請書費用支出

功能分類
科目編碼

考試科目名號

累計數

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

教肓其他支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

一些學前教育花費

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

別教育學校結余

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

世界有效保障了和擇業其他支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政處人事行業離退休之

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

部門視野部門基本上社區社保費金網上繳費結余

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

機構視野機關單位職位年金網上繳費總支出

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健環境衛生與規劃生二胎性支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公辦醫院口腔科

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

總合醫院口腔科

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

任何公力醫療機構付出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018年末教育支出結算的時候表

院校:億元

內容

本年度花費合計數

主要撥出

產品性支出

上交國家上家費用

經營的費用支出

對其他企業單位補貼開支

功能分類
科目編碼

會計分類分類

累計

 

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業上企公務員診療

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

事業企業單位企業單位醫院

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

城鎮特別花費

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

地方理論知識的設施生活設施費及相應專題債款收入水平分配的費用支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

別的成市地基措施生活配套費制定的付出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

個人住房保障措施結余

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改善性支出

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

往房住房基金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018每年財政部門付款個人收入撥出結算的時候總表

公司:多萬元

創收

經費支出

投資項目

結算的時候數

產品

加總

尋常通用概預算不需要撥付

政府部門性理財產品費用預算財政支出捐款

一、常見通用工程預算財政廳付款

3868.12 

一、通常共同貼心服務總支出

 

 

 

二、現政府性股票基金概算財政部門補貼款

1692.51 

二、外交關系性支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事收入支出

 

 

 

 

 

四、公共性人身安全花費

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓開支

0.98 

0.98 

 

 

 

六、合理技巧撥出

 

 

 

 

 

七、人文精神田徑運動與媒體其他支出

 

 

 

 

 

八、發展有保障和擇業經費支出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫療管理安全與計劃書生孩子撥出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、低能耗優質付出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉居民片區收支

 1692.35

 

1692.35 

 

 

12、畜牧業水教育支出

 

 

 

 

 

十五、流量運輸管理經費支出

 

 

 

 

 

十四、資源性勘查數據信息等性支出

 

 

 

 

 

十八、金融業安全服務企業等花費

 

 

 

 

 

第十六、金融投資其他支出

 

 

 

 

 

十二、支助各種各地開支

 

 

 

 

 

二十、土地資源淺海氣象預報等總支出

 

 

 

 

 

19、租賃房擔保費用支出

 28.61

28.61 

 

 

 

二十二、調味品工程設備與物資的產出費用支出

 

 

 

 

 

二十一月、某些收入支出

 

 

 

上年效益預估合計

5560.63 

當年度支出費用加總

5553.24 

3860.89 

 1692.35

年終財政支出審批結轉和盈余

264.40 

年底財政部門付款結轉和余額

271.79 

208.21 

 63.58

      常見通用決算財政部門捐款

200.98 

 

 

 

 

🔴      現政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表不需要補貼款

63.42 

 

 

 

 

總額

5825.03 

總金額

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018當年度尋常服務性概算財政資金補貼款費用竣工決算表

院校:萬元左右

項目流程

總金額

主要其他支出

創業項目性支出

功能鍵等級分類

科目必代碼

會計分類種類

205

 

 

教育學校花費

0.98

 

0.98

205

99

 

另一個教育學校支出費用

0.98

 

0.98

205

99

99

相關教育培訓收入支出

0.98

 

0.98

208

 

 

中國社會切實保障和自主創業總支出

261.58

261.58

 

208

05 

 

財政事業發展的單位離退休年齡

261.58

261.58

 

208

05

05 

機關機構自己事業機構基本上社會社會養老保險金繳納收入支出

228.88

228.88

 

208

05

06

機關組織事業性組織職位年金交費付出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫治清潔衛生與年度計劃生肓撥出

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

公校三甲醫院

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

整合機構

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

另外名辦醫阮撥出

1.79

 

1.79

210

11

 

行政部門自己事業組織醫療設備

38.82

38.82

 

210

11

02

工作基層單位醫治

38.82

38.82

 

221

 

 

房產保護經費支出

28.61

28.61

 

221

02

 

房屋體制改革總支出

28.61

28.61

 

221

02

01

房產公積金貸款

28.61

28.61

 

累計數

3860.89

2921.38

939.51

 


2018年度目標一半公共服務估算財政資金撥付根本花費部門預算表

  廠家:W

投資項目

預估合計

者預備費

通用勞務費

條件類別

考試科目編號規則

科目必公司名稱

301

 

月工資公益福利教育支出

2921.38

2921.38

 

301

01

  常規月薪

522.38

522.38

 

301

02

  補肋補肋

360.90

360.90

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  膳食補貼費

 

 

 

301

07

  業績考核月薪

1709.09

1709.09

 

301

08

國家機關事業計量單位總體頤養保險金費

228.88

228.88

 

301

09

網絡職業年金交款

32.70

32.70

 

301

10

工人最基本醫療保健人身險繳付

38.82

38.82

 

301

11

國家事業單位人員醫療保健補助款網上繳費

 

 

 

301

12

某個的社會有效保障了網上繳費

 

 

 

301

13

租賃房住房基金

28.61

28.61

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  同一底薪副利結余

 

 

 

302

 

的商品和的服務其他支出

 

 

 

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  包裝印刷費

 

 

 

302

03

  資詢費

 

 

 

302

04

  手續約費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管控費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)成本費用

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  因公接待客人費

 

 

 

302

18

  多功能相關成本費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專業化氣體燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委托協議渠道費

 

 

 

302

28

  總工會經費支出

 

 

 

302

29

  福利性費

 

 

 

302

31

  國家公務車輛使用系統維護費

 

 

 

302

39

  其它的公路交通資金

 

 

 

302

40

  稅金及追加花費

 

 

 

302

99

  其余的商品和安全服務費用

 

 

 

303

 

對個和家長的補助款

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  衣食住行補貼費

 

 

 

303

07

  醫療服務費補助費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

10

我農林業工作津貼

 

 

 

303

99

  另一本人和人家的補貼申請書結余

 

 

 

310

 

資金性收入支出

 

 

 

310

02

  工作設施購置費

 

 

 

310

03

  專門用設施折舊費

 

 

 

310

07

  問題wifi網絡及APP購入版本更新

 

 

 

310

13

  國家公務車輛租賃購買

 

 

 

310

19

  許多鐵路交通器具購入

 

 

 

310

22

  有形資金租賃費

 

 

 

310

99

  某個資產管理性經費支出

 

 

 

累計

2921.38

2921.38

 

 


𒀰2018全年度一般來說公共服務財政資金預算財政資金捐款“三公”專項經費預算及機關單位操作專項經費預算費用部門預算表

院校:萬多

一半服務性決算財政資金付款“三公”金費

機關單位運轉

費用部門預算數

累計數

因公出境

(境)費

公務接待私家車新購及運作費

公務活動客服費

小計

國家公務出行用車

采購費

公務接待車輛使用

運營費

費用數

部門預算數

預算表數

部門預算數

預決算數

預算數

決算數

竣工決算數

費用數

預算數

費用數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018全年度政府機構性基金投資費用不需要補貼款支出費用竣工決算表

行業:萬塊人民幣

建設項目

加總

基本上撥出

投資項目付出

實用功能各類

科目必編寫代碼

項目簡稱

212

 

 

城鄉一體化街道辦其他支出

1692.35

 

1692.35

212

13

 

的城市根本體系生活設施費及代表專項整治資產收益籌劃的性支出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

同一都市知識基礎生活設施服務設施費組織的結余

1692.35

 

1692.35

總計

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年度凈資產負債率原因表

 

 

大額工作單位:萬美元

 

數據

價值觀

年末數

年底數

本年數

歲末數

一、資本自動求和

——

——

24915.03

26734.54

   (一)游動房產

——

——

4390.26

3874.85

   (二)固定不動房產

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

꧂                          基本國家公務公務車

 1

 1

35.99

35.99

𒅌                          城管執法巡邏車輛租賃

 

 

 

 

🐼                          特總水平專業水平租車

 

 

 

 

ဣ                          另一個專用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

🦩               4.一些固定不變資源

——

——

52.20

48.06

🍎        減:連續折舊率及減值提前準備

——

——

5088.60

5587.47

   (三)持久投入

——

——

 

 

   (四)要建工程建設

——

——

13062.06

15064.63

   (五)隱形固定資產

——

——

348.23

352.78

🍒        減:合計攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)其他資產投資

——

——

 

 

二、資產負債加總

——

——

1575.67

1509.61

三、凈財力自動求和

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、對北京市松江區九亭醫院2018本年度個人收入教育支出結算的時候總體性前提闡述

武漢市松江區九亭醫阮2018🐽年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、關于幼兒園武漢市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018一年度使收入結算的時候實際說明怎么寫

當年度🔯收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、對於蘇州市松江區九亭醫療2018全年花費預算具體情況表明

本年度𓄧支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、介紹東莞市松江區九亭診所2018當年度不需要補貼款效益付出總體目標現象解釋

成都市松江區九亭醫院醫生2018🌸年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、關于幼兒園蘇州市松江區九亭醫阮2018當年度應該服務性概預算財政資金捐款性支出結算的時候癥狀說

(一)基本公共性費用預算國庫捐款付出部門預算總體目標條件

上海市松江區九亭醫院2018♑年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)般公用設施工程預算不需要補貼款經費支出預算組成部分癥狀

深圳市松江區九亭三甲醫院2018ꦬ年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)正常公益性項目預算財政預算撥付其他支出結算的時候實際上情形

蘇州市松江區九亭診所2018ജ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1👍、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2✨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  𒁃社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3𓄧、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

💎醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

🍷醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4𓆏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、光于蘇州市松江區九亭三甲醫院2018本年度一般來說公益性工程預算民政捐款常見收支結算的時候現象申請報告

濟南市松江區九亭醫院科室2018♋年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🌳、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政性付款經費支出結算的時候整體來說狀況闡明。

傷害市松江區九亭的醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”資金投入財政部門付款開支預算中應具體情況說。

濟南市松江區九亭專科醫院2018年無“三公”專項經費財務付款結余。

八、管于成都市松江區九亭的醫院2018當年度政府機構性債卷預算國庫捐款收入支出預算情況發生代表

滬市松江區九亭的醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1ꦡ、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國有土地投資經驗成本預算財政部門補貼款情況報告解釋

濟南市松江區九亭醫院科室2018第四季度無國有制資金自主經營財政局預算財政局補貼款付出。

十、某些重要的細節的問題解釋

(一)危險機關運轉專項資金其他支出癥狀

沈陽市松江區九亭三甲醫院2018年終無機物關運營金費費用支出 。

 

(二)政府機構采購流程開支癥狀

成都市松江區九亭醫療機構2018𒁏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)設備、房屋建筑特殊化占存的情況

昆明市松江區九亭機構2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算工作績效監管實際情況

🌟上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

🌼一、國庫工程預決算捐款純收入:指機構當每年度從本級國庫工程預決算機構獲得的國庫工程預決算捐款,主要包括通常情況公用工程預決算國庫工程預決算捐款和當地政府性理財產品工程預決算國庫工程預決算捐款。

✤二、創業性純使收錄:指創業性企業單位開發行業銷售業務項目以至于輔助軟件項目達到的純使收錄。其主要是:社區醫療純使收錄等。

💞三、營業使利潤:指行業標準在專業化金融產品工作下列關于外掛工作模版實施非獨自會計核算營業工作要先拿到的使利潤。

🍬四、別的薪資:指基層單位拿到的除“財政部門撥付薪資”、“事業上的薪資”、“企業經營薪資”等在內的薪資。首要是:利率薪資等。

五、月初結轉和余額:是以上一年度暫未已完成、結轉到本年度按相關的相關規定不斷用到的金額。

🃏六、年尾結轉和余額:指上全本年或以往全本年財政預算配備、因可觀狀態的產生波動規律沒辦法按原工作規劃用,需時間延遲到后期全本年按有關于法律規定再次用的資產。

♏七、常見費用總支出 :指廠家為保障機制構造正常情況下正常的辦公、搞定守則辦公重任而出現的各類費用總支出 。

♏八、大型項目經費撥出費用:指計量單位為完整單一的人事部門本職工作任務或企業趨勢受眾,在常見經費撥出費用外突發的一項經費撥出費用。

🅘九、生產付出:指事業發展機構在工程專業營銷行為及協助營銷行為模版落實非孤立成本計算生產營銷行為發生的付出。

ꦉ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

൩11、國家機關自動運行資金投入:指行政管理工作機構和依據公務活動員法管理工作的人事機構適用普通公眾概算國庫審批布置的大致費用撥出 中的常規通用資金投入費用撥出 。

 

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