東莞市松江區九亭醫生
2019每年結算的時候
目 錄
一是的部分 滬市松江區九亭寵物醫院情況
一、常見權責
二、醫院設為
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
一、工資收入結余結算的時候總表
二、薪水結算的時候表
三、教育支出竣工決算表
四、財政局付款年收入收入支出結算的時候總表
五、一半公共信息概預算民政付款收支預算表
六、一般上公共信息財政局預算財政局補貼款一般收支部門預算表
七、似的公眾結算的時候不需要審批“三公”資金投入及工商登記啟動資金投入費用結算的時候表
八、中央政府性母基金部門預算國庫審批支出費用部門預算表
九、財力過負債的實際記錄表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
4方面 專有名詞釋義
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、大部分主要職責
🥂武漢市松江區九亭三甲醫院基本擔責九亭鎮及周圍各地住人基礎性性醫治健康監督運行及突發心梗公用健康監督應急治理治理、醫治緊急救援和婦幼健康等運行,并可廣度大力開展小高層次感醫治運行。
二、系統設制
依據上面管理職責,西安市市松江區꧑九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
2019年終創收教育支出預算總表
公司:70萬
工資收入 |
收入支出 |
||
工程項目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
部門預算數 |
一、似的共同費用財政局撥付收入水平 |
4166.86 |
一、一般的公共業務業務付出 |
|
二、政府性性債卷概預算民政付款盈利 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
三、上級部門補貼收入來源 |
|
三、中國軍事支出費用 |
|
四、工作個人收入 |
16320.86 |
四、公共信息安全性性支出 |
|
五、生產經營利潤 |
|
五、教育培訓開支 |
|
六、其他標準上交國家薪資 |
|
六、科學研究技巧開支 |
|
七、任何盈利 |
96.00 |
七、傳統藝術度假游田徑運動與文化傳播教育支出 |
|
|
|
八、的社會有效保障了和畢業生就業收入支出 |
956.68 |
|
|
九、衛生監督營養健康支出費用 |
19292.72 |
|
|
十、節約能源節能減排教育支出 |
|
|
|
國慶、城鄉建設平臺收支 |
|
|
|
十三、農林業水費用 |
|
|
|
十四、交通銀行公路運輸費用 |
|
|
|
十四、能源勘查相關信息等付出 |
|
|
|
十四、商家服務質量業等其他支出 |
|
|
|
第十五、銀行業結余 |
|
|
|
十八、捐助別地方結余 |
|
|
|
18、天然材料海域氣候等撥出 |
|
|
|
十八、商品房保障措施經費支出 |
239.17 |
|
|
四十、調味品東西產出支出費用 |
|
|
|
二國慶、地震災害防治法及應急響應工作結余 |
|
|
|
二12、其它經費支出 |
|
本年度凈收入預估合計 |
20583.72 |
年初其他支出預估合計 |
20488.57 |
用事業發展債卷填補收支明細差額 |
|
節余分配權 |
158.37 |
年末結轉和盈余 |
283.44 |
月底結轉和盈余 |
220.22 |
累計 |
20867.16 |
合計 |
20867.16 |
2019財政年度年收入預算表
政府部門:余萬元
內容 |
當年度收入來源累計數 |
財政資金捐款年收入 |
上一級補貼政策個人收入 |
工作創收 |
營運收入水平 |
所屬機構上交個人收入 |
另外的收入來源 |
||||
功能分類 |
專業科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
20583.72 |
4166.86 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
208 |
|
|
社會中有效保障了和人才需求總支出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業性行業離養老金 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關組織創業組織基本的頤養天年保費繳納費用性支出 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政方事業上方職位年金網上繳費性支出 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理營養健康教育支出 |
19387.87 |
2971.01 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
|
私立機構 |
19063.28 |
2646.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
01 |
整合機構 |
19053.28 |
2636.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
99 |
另一個公辦醫院口腔科其他支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門視野政府部門醫療機構 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展機關單位醫疔 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保護收支 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
2019第四季度純收入結算的時候表
公司:余萬元
頂目 |
年初工資收入總金額 |
國庫捐款收入來源 |
上級領導補貼政策收入水平 |
事業發展收錄 |
自主經營營收 |
附設單位名稱上交薪資 |
同一收益 |
||||
功能分類 |
會計科目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革的實質總支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019本年度撥出預算表
政府部門:來萬
品牌 |
本年度撥出合計數 |
常規支出費用 |
的項目經費支出 |
上交上司結余 |
銷售經營付出 |
對加盟工作單位補貼費經費支出 |
||||
功能分類 |
會計分類稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
20488.57 |
19001.44 |
1487.13 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保駕護航和就業率費用支出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業單位編制名稱單位名稱離退休之 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業院校基本上醫療保險金保險金繳付費用 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企單位工作企單位崗位年金交費費用支出 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學營養費用 |
19292.72 |
17805.59 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立學校醫療 |
18968.13 |
17481.00 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
網絡醫院專家 |
18949.92 |
17481.00 |
1468.92 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
相關公立學校的醫院收支 |
18.21 |
0 |
18.21 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務衛生事業政府部門醫院 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上組織醫院 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
2019當年度結余部門預算表
方:萬塊人民幣
活動 |
上年收支總計 |
常規收入支出 |
好項目撥出 |
上交國家上司總支出 |
自主經營花費 |
對其他公司補帖開支 |
||||
功能分類 |
課程標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房質量保障撥出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改變花費 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019財政預算年度財政預算捐款薪資收入花費竣工決算總表
機構:萬是
收入水平 |
教育支出 |
||||
品牌 |
部門預算數 |
好項目 |
累計 |
般公眾項目預算財政局捐款 |
政府部門性基金投資概算財務補貼款 |
一、一半公共性項目預算財政局審批 |
4166.86 |
一、基本公用保障開支 |
|
|
|
二、政府機構性股票基金成本預算財務審批 |
|
二、外交活動撥出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天結余 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安會收支 |
|
|
|
|
|
五、文化教育性支出 |
|
|
|
|
|
六、學科的技術收支 |
|
|
|
|
|
七、文化產業旅游酒店體育文化與媒體支出費用 |
|
|
|
|
|
八、世界 質量保障和學生就業其他支出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
九、安全健康安全健康開支 |
3039.63 |
3039.63 |
|
|
|
十、節約能源壞保撥出 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮居委支出費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水開支 |
|
|
|
|
|
第十三、交通出行公路運輸經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘測內容等總支出 |
|
|
|
|
|
第十三、餐飲業功能業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、財務總支出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助另外的城市開支 |
|
|
|
|
|
十七、自然環境資源淺海氣象局等結余 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅的保障開支 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
20、油糧應急物資儲備量教育支出 |
|
|
|
|
|
二五一、地震災害有機廢氣及突發監管經費支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、其它性支出 |
|
|
|
上年利潤加總 |
4166.86 |
當年度撥出預估合計 |
4235.48 |
4235.48 |
|
期初財政資金捐款結轉和余額 |
271.94 |
年尾財政預算捐款結轉和余額 |
203.32 |
139.59 |
63.73 |
一、基本上公共服務國庫預算國庫付款 |
208.21 |
|
|
|
|
二、政府機關性新基金費用財政廳捐款 |
63.73 |
|
|
|
|
總金額 |
4438.80 |
總結 |
4438.80 |
4375.07 |
63.73 |
2019季度尋常公用設施預預算民政捐款總支出預算表
標準:十萬
樓盤 |
預估合計 |
總體花費 |
產品收支 |
|||
基本功能劃分 題目識別碼 |
課程各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會質量保障和出去上班開支 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業心部門離退休年齡 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上機構常規社區養老商業保險交款花費 |
683.34 |
683.34 |
|
208 |
05 |
06 |
行政單位名稱事業單位名稱網絡職業年金網上繳費撥出 |
273.34 |
273.34 |
|
210 |
|
|
干凈衛生綠色其他支出 |
3039.63 |
1556.00 |
1483.63 |
210 |
02 |
|
公辦的醫院 |
2715.04 |
1231.41 |
1483.63 |
210 |
02 |
01 |
基礎性三甲醫院 |
2696.83 |
1231.41 |
1465.42 |
210 |
02 |
99 |
的市立醫療機構費用 |
18.21 |
|
18.21 |
210 |
11 |
|
行政事務自己事業廠家醫疔 |
324.59 |
324.59 |
|
210 |
11 |
02 |
參公公司的醫遼 |
324.59 |
324.59 |
|
221 |
|
|
商品房安全保障開支 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
|
房產收入分配改革經費支出 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
合計數 |
4235.48 |
2751.85 |
1483.63 |
2019本年度普通公共信息概預算財政資金撥付差不多花費竣工決算表
廠家:百萬元
該項目 |
總計 |
技術人員事業費 |
公用設施專項經費 |
||
經濟社會分級 考試科目代碼 |
科目必名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇褔利結余 |
2751.85 |
2751.85 |
|
301 |
01 |
首要的薪資 |
170.83 |
170.83 |
|
301 |
02 |
津貼補貼款補貼款 |
217.89 |
217.89 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核薪資 |
806.04 |
806.04 |
|
301 |
08 |
工商登記自己公務員名稱基礎養老生活商業險付款 |
683.34 |
683.34 |
|
301 |
09 |
職業技能年金手機繳費 |
273.34 |
273.34 |
|
301 |
10 |
公司員工幾乎醫療器械保險行業付費 |
324.59 |
324.59 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療機構補助費繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會各界后勤保障繳納費用 |
36.65 |
36.65 |
|
301 |
13 |
居住房房貸公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的薪資福利福利費用支出 |
|
|
|
302 |
|
進口商品和服務培訓開支 |
|
|
|
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服服務服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的建筑雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務小二租車開機運行系統維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一公共交通服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
同一各種商品和服務的支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對自身和人家的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體水產業種植補助 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對各人和中國家庭的補貼申請書 |
|
|
|
310 |
|
資本公司性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型機械設備添置 |
|
|
|
310 |
07 |
問題手機網絡及手機app購置費更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動用車的添置 |
|
|
|
310 |
19 |
一些出行輔助工具購買 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和擺放品購入 |
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310 |
22 |
隱約資本折舊費 |
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310 |
99 |
許多資金性結余 |
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累計 |
2751.85 |
2751.85 |
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༺2019全年度平常服務性工程預算財政預算補貼款“三公”專項資金預算及部門正常運作專項資金預算收入支出結算的時候表
標準:萬美元
通常情況通用費用財政預算付款“三公”資金投入 |
行政單位行駛 接待費部門預算數 |
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自動求和 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待租車購置費及運作費 |
公務活動接待工作費 |
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小計 |
公務接待專車 購進費 |
國家公務專用車 作業費 |
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工程預算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019一年度中央政府性私募基金費用預算財政局捐款其他支出結算的時候表
方:來萬
活動 |
總計 |
常見花費 |
工程經費支出 |
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功能性進行分類 課目數字 |
課程和科目稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區九亭醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年房產債務問題表 |
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余額廠家:萬 |
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數據 |
實用價值 |
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期初數 |
年尾數 |
本年數 |
歲末數 |
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一、資產投資預估合計 |
—— |
—— |
27762.14 |
28644.71 |
(一)移動資源 |
—— |
—— |
3874.85 |
3909.39 |
(二)放置資產投資 |
—— |
—— |
13221.44 |
14004.52 |
其中:1.房屋(平方米) |
12009.57 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
🦄 2.萬能專用設備(臺/套/輛) |
645 |
802 |
487.13 |
803.47 |
൲ 表中:(1)此車(輛) |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
♛ 應該公務活動車輛租賃 |
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𓃲 辦案值勤小二租車 |
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𒉰 持種專業方法出行用車 |
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🐎 另一車輛使用 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
15 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
911 |
942 |
4920.67 |
5381.17 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
8 |
8 |
1903.86 |
1903.86 |
꧃ 4.許多規定資本 |
—— |
—— |
48.06 |
54.30 |
ꦆ 減:合計折舊率及減值備考 |
—— |
—— |
4560.43 |
5259.21 |
(三)長期的股權質押資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)太久債卷注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)待建過程 |
—— |
—— |
15064.63 |
15585.77 |
(六)神圣股權 |
—— |
—— |
352.78 |
632.98 |
♏ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
191.13 |
228.74 |
(七)任何債務 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債加總 |
—— |
—— |
1290.96 |
1420.36 |
三、凈股權累計數 |
—— |
—— |
26471.18 |
27224.35 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
一、對於深圳市松江區九亭醫院2019年末收入來源經費支出預算總體設計具體情況介紹
天津市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2019𝓀年度收入總計為20867.16萬元、支出總計為20867.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加697.35萬元。主要原因:收入方面財政撥款收入雖然減少,但事業收入增長幅度較大;支出方面是城鄉社區支出減少,但衛生健康支出及住房保障支出略有增加。
二、就南京市松江區九亭醫院科室2019月度個人收入竣工決算狀況講解
當年度ꦏ收入合計20583.72萬元,其中:財政撥款收入4166.86萬元,占20.24%;事業收入16320.86萬元,占79.29%;其他收入96.00萬元,占0.47%。
三、對北京市松江區九亭醫院醫生2019全年度收入支出結算的時候實際情況說明
年初💟支出合計20488.57萬元,其中:基本支出19001.44萬元,占92.74%;項目支出1487.13萬元,占7.26%。
四、有關于蘇州市松江區九亭衛生院2019年度目標財政部門捐款收入來源撥出環境承載力情況發生表示
滬市松江區九亭醫療機構2019💝年度財政撥款收支總決算4438.80萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少1386.23萬元,下降31.23%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、介紹重慶市松江區九亭醫院科室2019本年度般服務性工程預算財政局補貼款花費竣工決算現象說明書怎么寫
(一)平常通用費用預算財政性付款付出結算的時候綜合性問題
佛山市松江區九亭專科醫院2019🅘年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加374.59萬元,增長9.70%。主要原因:項目支出經費的增加。
(二)基本上共同估算財政預算撥付付出預算構成狀況
成都市松江區九亭三甲醫院2019⛎年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)956.68萬元,占22.59%;衛生健康支出(類)3039.63萬元,占71.76%;住房保障支出(類)239.17萬元,占5.65%。
(三)般公益性概預算民政補貼款教育支出預算具體化原因
西安市市松江區九亭衛生院2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4166.86萬元,支出決算為4235.48萬元,完成年初預算的101.65%。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。其中:
1♑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)683.34萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為683.34萬元,支出決算為683.34萬元,完成年初預算的100%。
2♐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)273.34萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為273.34萬元,支出決算為273.34萬元,完成年初預算的100%。
3📖、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為2636.42萬元,支出決算為2696.83萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。
4𒈔、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。主要用于:公立醫院改革補助。年初預算為10萬元,支出決算為18.21萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年結余8.21萬元,結轉到今年使用。
5♕、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)32.46萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為32.46萬元,支出決算為32.46萬元,完成年初預算的100%。
6𝄹、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)239.17萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為239.17萬元,支出決算239.17萬元,完成年初預算的100%。
六、并于滬市松江區九亭衛生院2019年末差不多公共信息費用財務補貼款差不多收入支出部門預算前提這說明
濟南市松江區九亭醫療2019♒年度一般公共預算財政撥款基本支出2751.85萬元,包括人員經費2751.85萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1𒁃、工資福利支出2751.85萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費。
七、關于上海市松江區2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政性支出捐款性支出竣工決算總體目標狀態代表。
南京市松江區九亭機構2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”資金財政資金撥付性支出竣工決算具體的的情況表示。
昆明市松江區九亭的醫院2019當年度無“三公”費用財政廳撥付費用支出 。
八、對傷害市松江區九亭醫院口腔科2019本年度中央政府性資金項目預算財政收支撥付收支結算的時候具體情況證明
天津市松江區九亭醫療機構2019全年度無縣政府性債券費用預算財政資金付款總支出。
九、國有土地資產管理開項目預算財政局審批癥狀解釋
滬市松江區九亭專科醫院2019全年無國有控股股權投資經營管理項目預算財政性撥付總支出。
十、另一個極為重要相關事宜的現象闡明
(一)部門行駛勞務費花費狀況
深圳市松江區九亭醫院醫生2019當年度硅酸關啟用專項資金費用支出 。
(二)政府機關回收支出費用具體情況
昆明市ඣ松江區九亭醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1897.89萬元,其中:貨物采購金額572.57萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1325.32萬元。
(三)來往車輛、房層特異擠占情況報告
上海市松江區九亭醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效考評菅理狀態
上海市松江區九亭醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:制度管理的建成環境也真正紛紛的建成中;本職工作規則的建成環境也真正紛紛的建成中;🍸全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元,平均得分84分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目2個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
𒊎一、民政撥付效益:指公司的當年終度從本級民政部分具有的民政撥付,涉及到正常公共服務費用民政撥付和區政府性基金投資費用民政撥付。
💙二、衛生事業心純收錄:指衛生事業心標準搞好靠譜業務部營銷活動內容非常手游輔助營銷活動內容贏得的純收錄。最主要是:醫療管理純收錄等。
𝄹三、企業生意年薪水:指工作方在正規專業渠道活躍簡述捕助活躍模版搞好非獨立的結算企業生意活躍確認的年薪水。
四、許多薪資:指機關單位達到的除“財政局審批薪資”、“創業薪資”、“管理薪資”等意外的薪資。
五、月初結轉和余額:是以當年度暫未到位、結轉到上年按光于標準規定已經用的錢財。
💜六、歲末結轉和余額:指年初度或原來第四季度費用科學安排、因理性生活條件引發變化規律始終無法 按原計劃表實現,需延緩到往后第四季度按光于暫行規定再用的本金。
🐼七、關鍵撥出:指院校為安全保障培訓機構正常情況啟動、完工日常性工作上神器任務而有的貼心的售后服務撥出。
🐓八、樓盤撥出:指組織為完整指定的行政事務業務關鍵或創業發展趨勢關鍵,在常規撥出之中會出現的基本撥出。
🐲九、操作收支:指事業性機關單位在職業 行為及輔助軟件行為外面深入開展非單獨選擇操作行為發生的的收支。
ౠ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦜ國慶、國庫標準運轉接待費:指國庫標準和符合國家參公工作單位人員法管理系統的參公標準便用通常情況下共同概算國庫撥付制定的基礎其他教育支出中的平時的共用接待費其他教育支出。